一、柞水县文广局概况
(一)主要职责:1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视和信息网络视听节目服务、新闻出版和著作权管理的法律、法规、方针、政策和技术标准;贯彻执行县委、县政府及上级业务主管部门关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版工作的安排部署。拟定全县文化艺术、文物、广播影视和信息网络视听节目服务、新闻出版、著作权事业的发展规划。2、指导全县文化艺术事业,指导全县社会文化事业。3、负责全县文化、文物、广播影视、新闻出版市场的综合执法和稽查工作;组织开展“扫黄打非”集中行动和专项治理以及案件查处工作,查缴、清除淫秽、反动音响制品和书刊;组织查处破坏文物的违法行为;组织查处破坏广播电影法规案件;组织查处非法出版物和非法出版活动案件;组织查处有重大影响的著作权侵权案件。4、负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行审核、监管。5、负责对全县出版发行活动、出版物内容、出版物市场经营活动进行监管。6、负责对全县广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出审核、备案。指导全县电影发行、放映工作。
(二)决算单位构成:柞水县文广局、柞水县电视台、柞水县文化市场综合执法大队、柞水县文化馆、柞水县图书馆、柞水县文物办、柞水县剧团
二、柞水县文广局2013年度部门决算表
(一)收支决算总表。 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 2114.04268 | 一、基本支出 | 13 | 1553.19268 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 662.0443 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 220.01915 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 664.62123 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 | 6.508 |
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 560.85 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 2114.04268 | 本年支出合计 | 21 | 2114.04268 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
|
收入总计 | 12 | 2114.04268 | 支出总计 | 24 | 2114.04268 |
注:本表反映柞水文化广播影视局2013年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 2114.04268 | 1553.19268 | 560.85 | |
2070499 | 广播影视支出 | 628.44369 | 450.81369 | 177.63 |
2070405 | 电视 | 373.10971 | 373.10971 |
|
2070112 | 文化市场管理 | 45.8555 | 45.8555 |
|
2070204 | 文物保护 | 81.256 | 81.256 |
|
2070299 | 其他文物支出 |
|
| 383.22 |
2070109 | 群众文化 | 155.1311 | 155.1311 |
|
2070107 | 艺术表演团体 | 309.64135 | 309.64135 |
|
2070104 | 图书馆 | 137.38533 | 137.38533 |
|
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 因公出国费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| |||
科目编码 | 科目名称 | 18.09 |
| 13.59 | 13.59 |
| 4.50 |
2070499 | 广播影视支出 | 6.79 |
| 5.27 | 5.27 |
| 1.52 |
2070405 | 电视 | 3.29 |
| 2.93 | 2.93 |
| 0.36 |
2070112 | 文化市场管理 | 3.04 |
| 2.08 | 2.08 |
| 0.96 |
2070204 | 文物保护 | 0.86 |
|
|
|
| 0.86 |
2070109 | 群众文化 | 0.04 |
|
|
|
| 0.04 |
2070107 | 艺术表演团体 | 3.60 |
| 3.18 | 3.18 |
| 0.42 |
2070104 | 图书馆 | 0.47 |
| 0.13 | 0.13 |
| 0.34 |
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计50批次。
三、中共柞水县文化广播影视局2013年度部门决算说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计2114.04268万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入2114.06268万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计2114.04268万元,包括:
(1)基本支出1553.19268万元,主要是主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出662.0443万元,对个人和家庭的补助支出220.01915万元,商品和服务支出664.62123万元,其他资本性支出6.508万元。
(2)项目支出560.85万元,主要是东坡森林公园建设支出和其他文物建设支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年公共预算财政拨款支出1367.04万元,其中:基本支出1553.19268万元,项目支出560.85万元。具体支出构成是:广播影视支出628.44369万元;电视台支出373.10971万元;文化市场管理支出45.8555万元;文物保护支出81.256万元;其他文物支出383.22;群众文化活动支出155.1311万元;艺术表演团体支出309.64135万元;图书馆支出137.38533万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.09万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费13.59万元,公务接待费4.50万元。
1.公务用车购置及运行维护费13.59万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费4.50万元,主要用日常公务等接待工作。
返回 财政管理