部门主要职责:
1、按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。
2、按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务,牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。
3、负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法;负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设;负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。
4、负责项目的洽谈,召集招商会议,不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签定合同进行评审。
5、负责项目合同的签订准备,;协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。
6、负责接待投资客商的投诉,依法维护投资者的合法权益。
7、定期组织对各类项目进行走访,了解情况,及时解决存在的问题。
8、指导各乡镇、产业园区的招商引资工作;负责汇总、统计全县招商引资情况。
9、负责做好全县世界贸易促进各项工作。
10、依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关工作制度,面向社会公开有关政务信息。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务:
1、整合资源,加强项目论证储备。
2、多思维打造项目策划包装及维护好网络建设等设施。
3、主动对接,做好节会活动。
4、创新思路,实施产业链招商。
5、抓好宣传,拓展招商渠道。
6、注重实效,改善工作方法
7、加强学习,加强干部队伍建设。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位 性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县招商服务局 | 事业 单位 | 全额 拨款 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2017年收入预算总计91.77万元,其中公共预算拨款91.77万元。
2017年支出预算总计91.77万元,其中:工资福利支出67.04万元,对个人和家庭的补助支出14.06万元,商品和服务支出10.07万元。
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计6.0万元,同比2016年预算数减少1万元,下降(或增长)14%,其中:公务用车运行维护费减少0.6万元,公务接待费减少0.4万元。
7、政府采购情况:
本部门政府采购预算为4万元,用于办公设备添置
8、专业名词解释
机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。
商品和服务支出指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。
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