一、部门主要职责:
1、受理接待群众来信来访,向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项;
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;
3、研究、分析全县信访工作情况,开展调查研究,及时向县政府提出完善政策和改进信访工作的建议;
4、对县政府工作部门和镇人民政府信访机构的信访工作进行指导;5、承办县委、县政府领导交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务:
着力深化信访制度改革,打造“法治信访”;拓宽群众维权渠道,不断推进阳光信访;夯实各级责任,深入开展“四访”活动;下大气力解决一批信访疑难问题,有效减少信访案件存量;加大打击违法上访行为;进一步规范信访工作秩序,不断提升信访工作效能。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县信访局 | 参管单位 | 全额 | 14 | 7 | 7 | 18 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计264.22万元,其中公共预算拨款264.22万元。
2016年支出预算总计264.22万元,其中:工资福利支出136.14万元,对个人和家庭的补助支出27.08万元,商品和服务支出101万元。
柞水县信访局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 264.22 | 一、基本支出 | 264.22 |
1、 财政拨款(补助)收入 | 264.22 | 1、工资福利支出 | 136.14 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 27.08 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 101 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入(预算内) |
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二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、 其他收入(预算外) |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 264.22 | 本年支出合计 | 264.22 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 264.22 | 支出总计 | 264.22 |
柞水县信访局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 264.22 | 264.22 |
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201 | 一般公共服务 | 264.22 | 264.22 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 264.22 | 264.22 |
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2010308 | 信访事务 | 264.22 | 264.22 |
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柞水县信访局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县信访局 | 9 |
| 9 | 7 |
| 2 |
备注:说明:“三公”经费较上年同期减少1.0万元,下降10%;其中:公务用车运行维护费较上年同期减少0.7万元,下降9%;公务接待费较上年同期下降0.3万元,下降13%。
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