| |||||
| |||||
一、柞水县招商服务局概况 (一)主要职责:(1)按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。(2)按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务,牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。(3)负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法;负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设;负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。(4)负责项目的洽谈,召集招商会议,不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签定合同进行评审。(5)负责项目合同的签订准备,;协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。(6)负责接待投资客商的投诉,依法维护投资者的合法权益。(7)定期组织对各类项目进行走访,了解情况,及时解决存在的问题。(8)指导各乡镇、产业园区的招商引资工作;负责汇总、统计全县招商引资情况。(9)负责做好全县世界贸易促进各项工作。(10)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关工作制度,面向社会公开有关政务信息。(11)承办县委、县政府交办的其他事项。 (二)决算单位构成:柞水县招商服务局 二、柞水县招商服务局2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 246.56 | 一、基本支出 | 13 | 255.57 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 69.53 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 8.6 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 173.52 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 | 3.92 |
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 |
|
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 246.56 | 本年支出合计 | 21 | 255.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 | 9.01 | 年末结转和结余 | 23 |
|
收入总计 | 12 | 255.57 | 支出总计 | 24 | 255.57 |
注:本表反映柞水县招商局2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 |
|
|
| ||||||
201 | 一般公共服务 | 255.57 | 151.64 | 103.93 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 255.57 | 151.64 | 103.93 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 255.57 | 151.64 | 103.93 | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
0.69 |
|
|
|
| 0.69 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计12批次.
三、柞水县招商局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计255.57万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入246.56万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结余9.01万元。
2.支出总计255.57万元,包括:
(1)基本支出151.64万元,主要是商品服务支出等。
(2)项目支出103.93万元,包括招商册印制,宣传及购买买公用品等。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出255.57万元,其中:基本支出151.64万元,项目支出103.93万元。具体支出构成是:商品服务支出等。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.69万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.69万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费0.69万元,主要用考察、客商来柞等接待工作。
返回 财政管理