一、柞水县住建局概况 (一)主要职责 1、负责制定本县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、城镇住房与房地产业、市政公用事业的政策与法规以及相关的发展战略,中长期规划,并进行行业管理。 2、负责编制和组织实施全县城乡规划及规划管理,负责全县城市总体规划,分区规划和城镇体系规划的审查报批;负责全县规划区范围内规划执法监察和市政工程项目、建设工程项目的选址定点工作,负责颁发“一书两证”,指导和管理全县城市基础设施、园林绿化、市容卫生、城建监察工作;管理城市建设档案;负责风景名胜区管理工作。 3、负责研究制定工程建设实施阶段的标准定额和管理制度;综合管理全县建设工程项目报建、招投标、建设标准、建设工期,工程造价和建设管理,规范建筑业市场;负责工程勘察设计,建筑安装、建筑装饰的行业管理,监督检查工程质量及施工安全。 4、管理全县建制镇和集镇的规划建设工作,制定村镇规划建设标准,管理各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程的抗震设计工作,指导城市地下空间的开发利用;负责城市规划区工程建设管理,颁发城市规划区建设工程施工许可证。 5、规范和管理建筑市场,制定建筑市场各方主体行为以及建设监理,建筑安全生产,建筑工程质量和工程风险管理的规章制度并监督执行;负责监督建筑市场准入工作,负责监督建筑施工企业,勘察设计单位,建设监理单位,装饰装修企业的资质管理工作。 6、负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准,统一定额,行业标准,并监督执行。 7、负责房地产业的行业管理,指导和规范全县房地产市场,制定住宅建设与房地产业长期规划,负责城镇住房制度改革工作;负责城镇住房建设管理工作;负责廉租房建设与资金管理;负责全县危房改造工作;负责全县产权产籍的管理工作。 8、负责指导全县建设系统和建筑行业职工培训和继续教育工作,组织重点科技项目攻关和成果的推广,指导重大科技引进和创新工作,负责全县建设事业有关调查、统计工作。 9、负责全县建筑行业科技人才队伍建设和执业资格的监管工作,指导行业精神文明建设和行风建设。 10、负责收取城市基础设施配套费;负责建筑业劳保统筹基金,建筑工程定额测定费,新型墙体材料专项费用,城市维护费,城市建设项目的预(决)算,防震减灾技术服务等。 11、管理系统治安保卫,群团组织工作,精神文明建设;负责组织编制行业年度固定资产投资计划,汇总编制建筑业、房地产业、市政公用事业和城市维护建设工程年度财务预、决算管理;负责机关及直属单位的国有资产管理。 12、具体组织执行城乡规划建设及管理、建筑行业市场管理、房地产市场管理、市政公用设施、绿化、市容市貌管理、风景名胜及墙体改革和本系统党风廉政建设等方面的行政法规。 13、依据有关法律、法规的规定,管理和监督全县的防震减灾工作,组织制定全县防震减灾事业规划和年度计划;负责整理全县地震监测和群测群访工作;会同有关部门依法保护地震监测点设施和地震观测环境;负责全县建设工程抗震设防要求管理工作。依法审核确定一般建设工程的抗震设防要求;管理地震安全性评价工作,并按职责权限和程序上报重大建设工程的抗震设防要求;负责全县地震灾害预测;制定破坏性地震救灾指挥办事机构的职责;负责震情和灾情上报工作,参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划;会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作。 14、贯彻实施《中华人民共和国防空法》,负责拟定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策,并组织实施和监督检查,实行防空法治。管理本辖区的人民防空工作,制定人民防空工作措施和任务,编制防空发展规划,组织防空战略工作,动员民众开展防空袭斗争,负责按防空标准对人防工程进行审核和审批,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。确定新建防空地下室的抗力等级和战时用途,审核批准因特殊情况不能修建防空地下室的项目。 15、承办县政府交办的其它工作。 (二)决算单位构成 | |||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经营管理形式 |
1 | 柞水县住房和城乡建设局 | 行政 | 全额 |
2 | 柞水县建筑节能与墙体材料改革办公室 | 事业 | 全额 |
3 | 柞水县建设工程质量安全监督站 | 事业 | 全额 |
4 | 柞水县勘察设计室 | 事业 | 自收自支 |
二、柞水县住建局2014年度部门决算表
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 972.88 | 一、基本支出 | 13 | 582.23 |
二、政府性基金 | 2 | 55.35 | 1、工资福利支出 | 14 | 245.78 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 81.75 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 254.70 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 | 0 |
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 446.00 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 1028.23 | 本年支出合计 | 21 | 1028.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
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收入总计 | 12 | 1028.23 | 支出总计 | 24 | 1028.23 |
注:本表反映柞水县住建局2013年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目 编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 972.88 | 526.88 | 446.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 152.50 |
| 152.50 | |||||
21103 | 污染防治 | 52.50 |
| 52.50 | |||||
2110302 | 水体 | 52.50 |
| 52.50 | |||||
21111 | 污染减排 | 100.00 |
| 100.00 | |||||
2111103 | 减排专项支出 | 100.00 |
| 100.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 820.38 | 526.88 | 293.50 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 493.54 | 493.54 |
| |||||
2120101 | 行政运行 | 463.28 | 463.28 |
| |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.26 | 30.26 |
| |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 293.50 |
| 293.50 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 293.50 |
| 293.50 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.74 | 29.74 |
| |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.74 | 29.74 |
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21206 | 建设市场管理与监督 | 3.60 | 3.60 |
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2120601 | 建设市场管理与监督 | 3.60 | 3.60 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
1.85 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.65 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计10批次。
三、柞水县住建局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计1028.23万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入972.88万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入55.35万元,主要是为城市基础设施配套费23.63万元、新型墙体材料专项基金31.72万元。
2.支出总计1028.23万元,包括:
(1)基本支出582.23万元,主要是为机构正常运转发生的经费支出、城市维护和管理支出以及城乡社区规划与管理的各项支出等。其中:工资福利支出245.78万元,对个人和家庭的补助支出81.75万元,商品和服务支出254.7万元。
(2)项目支出446万元,主要用于基础设施建设项目、污水垃圾项目建设和营运管理等,在基本支出之外发生的支出。包括污染防治项目支出52.5万元;其他城乡社区公共设施支出293.5万元。
(3)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年公共预算财政拨款支出972.88万元,其中:基本支出526.88万元,项目支出446万元。具体支出构成是:污染防治项目支出52.5万元;污染减排支出100万元;城乡社区管理事务支出493.53万元;城乡社区公共设施项目支出293.5万元;城乡社区环境卫生支出29.74万元;建设市场监督与管理支出3.61万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.85万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费1.2万元,公务接待费0.65万元。
1.公务用车购置及运行维护费1.2万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费0.65万元,主要用中省市建设项目、工作检查等接待工作。
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