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一、柞水县业余体校概况 (一)主要职责:组织群众体育活动,各项体育设施的管理和维护,培养各项体育人才,发展我县体育事业。 (二)决算单位构成:我单位隶属于柞水县教育体育局,但在财政局纳入一级预算。 二、柞水县业余体校2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 38.39 | 一、基本支出 | 13 | 44.39 |
二、政府性基金 | 2 | 6.00 | 1、工资福利支出 | 14 | 27.87 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 6.78 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 9.74 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
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| 6 |
| 二、项目支出 | 18 |
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| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
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| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
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本年收入合计 | 9 | 44.39 | 本年支出合计 | 21 | 44.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
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上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
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收入总计 | 12 | 44.39 | 支出总计 | 24 | 44.39 |
注:本表反映柞水县业余体校2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 38.40 | 38.40 |
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2070308 | 群众体育 | 36.20 | 36.20 |
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2070399 | 其他体育支出 | 2.20 | 2.20 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计0批次.
三、柞水县业余体校2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计44.39万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入38.4万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;政府性基金彩票公益金拨款6万元,用于体育活动支出。
(2)财政补助收入38.4万元,主要是人员工资及退休费以及正常办公经费等;政府性基金彩票公益金拨款6万元,用于体育活动支出。
(3)上年结转和结余0万元。
2.支出总计44.39万元,包括:
(1)基本支出44.39 万元,主要是工资福利支出27.87万元;对个和家庭补助支出6.78万元;商品和服务支出9.74万元.。
(2)项目支出0万元。
(3)年末结转和结余0万元.
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出38.4万元,其中:基本支出38.40万元,项目支出0万元。具体支出构成是:工资福利支出27.87万元;对个和家庭补助支出6.78万元;商品和服务支出3.75万元等。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元。
2.公务接待费0万元。
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