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一、柞水县药监局概况 (一)主要职责:贯彻落实上级有关食品药品监管的法律法规和相关政策,开展食品药品行政审批,依法行使全县药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品和食品生产、流通、餐饮服务单位的日常执法监督检查职权以及县食品安全综合协调职能。 (二)决算单位构成:柞水县食品药品监督管理局 二、柞水县药监局2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 277.74 | 一、基本支出 | 13 | 247.86 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 168.58 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 16.30 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 62.98 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
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| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 29.88 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
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| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
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本年收入合计 | 9 | 277.74 | 本年支出合计 | 21 | 277.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
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上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
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收入总计 | 12 | 277.74 | 支出总计 | 24 | 277.74 |
注:本表反映柞水县药监局2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 277.74 | 247.86 | 29.88 | ||||||
2101012 | 药品事务 | 29.88 |
| 29.88 | |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 247.86 | 247.86 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
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| 0.00 | 1.68 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计27批次.
三、柞水县药监局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计277.74万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入277.74万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计277.74万元,包括:
(1)基本支出247.86万元,主要是主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出168.58万元,对个人和家庭的补助支出16.30万元,商品和服务支出62.98万元。
(2)项目支出29.88万元,主要是开展专项业务检查活动发生的办公费、车辆运行维护费、差旅费等支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出277.74万元,其中:基本支出247.86万元,项目支出29.88万元。具体支出构成是:一般公共服务277.74万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.68万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费1.68万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费1.68万元,主要用于上级专项业务检查等日常公务接待工作。
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