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一、柞水县卫生局概况 (一)主要职责:柞水县卫生局是柞水县人民政府主管全县卫生工作的职能部门。严格贯彻执行国家有关卫生法律法规、政策,监督检查卫生法律法规、政策的执行情况;负责拟定全县卫生事业发展计划和目标;负责实施医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理,依据卫生法规、标准对传染病和地方病防治、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等行使监督和监测等工作;承担开展爱国卫生活动和新型农村合作医疗等工作;协助处理全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承办县委、县政府交办的其他事项等工作。 (二)决算单位构成:柞水县人民医院、柞水县中医医院、柞水县疾控中心、柞水县妇幼保院、柞水县监督所、柞水县合疗办、乾佑镇中心卫生院、营盘中心卫生院、下梁中心卫生院、石瓮镇卫生院、小岭镇卫生院、凤镇中心卫生院、杏坪中心卫生院、柴庄镇卫生院、红岩寺中心卫生院、瓦房口镇卫生院、曹坪中心卫生院、丰北河镇卫生院、蔡玉窑中心卫生院。 二、柞水县卫生局2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 4795.04 | 一、基本支出 | 13 | 10790.65 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 3744.67 |
三、事业收入 | 3 | 6781.49 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 1179.25 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 5866.73 |
五、其他收入 | 5 | 19.11 | 4、其他资本性支出 | 17 |
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| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 804.99 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
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| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
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本年收入合计 | 9 | 11595.64 | 本年支出合计 | 21 | 11595.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
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上年结转和结余 | 11 | 51.39 | 年末结转和结余 | 23 |
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收入总计 | 12 | 11595.64 | 支出总计 | 24 | 11595.64 |
注:本表反映柞水县卫生局2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 4795.04 | 3990.05 | 804.99 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 277.90 | 277.90 |
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2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 46.41 | 38.37 | 8.04 | |||||
2100201 | 综合医院 | 665.70 | 495.70 | 170.00 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 249.58 | 249.58 |
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2100302 | 乡镇卫生院 | 2158.63 | 2069.60 | 89.03 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 259.88 | 259.88 |
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2100403 | 妇幼保健机构 | 169.71 | 169.71 |
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2100408 | 基本公共卫生服务 | 679.49 | 429.30 | 250.19 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 247.73.00 |
| 247.73 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 40.00 |
| 40.00 | |||||
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
25.95 |
| 20.76 | 20.76 |
| 5.19 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量11辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 66批次.
三、柞水县卫生局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计11595.64万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入4795.04万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)事业收入6781.49万元,其他收入19.12万元,主要是 医疗单位的收入等。
(3)上年结转和结余51.39万元,主要是 转入事业基金。
2.支出总计11595.64万元,包括:
(1)基本支出10790.65万元,主要是人员经费和办公费。
(2)项目支出804.99万元,包括重大和基本公共卫生项目。
(3)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出4795.04万元,其中:基本支出3990.05万元,项目支出804.98万元。具体支出构成是:人员经费和公共项目等。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.95万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费20.76万元,公务接待费5.19万元。
1.公务用车运行维护费20.76万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费5.09万元,主要用业务培训,工作会议等接待工作。
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