| |||||
| |||||
一、柞水县委办公室概况 (一)主要职责 1、协助县委领导处理县委日常工作,掌握并协调各镇各部门工作,沟通上下联系,当好县委参谋助手。 2、负责县委日常的文书处理、县委领导同志公务活动的组织安排和县委各类会议的会务组织等工作。 3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发等工作。 4、围绕县委的总体工作部署,开展调查研究,收集和报送信息,反映工作动态。 5、对中央、省委、市委和县委重大重大决策和工作部署,进行督促检查;做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映突出问题的督办工作。 6、负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况;协助处理县委各部门和各镇党委反映的重要问题;协助县委领导同志组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事故。 7、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理;承担上级党委文件和党政军机关及要害部门涉密文件、信件和密码、密码设备的传送;县内各级各部门报送县委各类文件的收发和管理工作。 8、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。 9、负责县委机关精神文明建设、安全保卫、社会治安综合治理以及有关集体活动的协调组织工作。 10、协助做好县委领导的群众来信来访的接待处理和督办工作,负责全县文秘专兼职人员的业务指导和培训工作。 11、负责县委办财务计划、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。 12、负责县委领导和县委办对应来柞检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。 13、负责完成县委交办的其他工作任务。 (二)决算单位构成 柞水县委办公室、柞水县关心下一代委员会办公室 二、柞水县委办公室2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 454.45 | 一、基本支出 | 13 | 392.88 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 256.36 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 5.31 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 131.21 |
五、其他收入 | 5 | 30 | 4、其他资本性支出 | 17 |
|
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 91.18 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 484.45 | 本年支出合计 | 21 | 484.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 | 0.3 | 年末结转和结余 | 23 | 0.69 |
收入总计 | 12 | 484.75 | 支出总计 | 24 | 484.75 |
注:本表反映柞水县委办公室2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 454.06 | 362.88 | 91.18 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 362.88 | 362.88 |
| |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 91.18 |
| 91.18 | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
76.90 |
| 52.43 | 25.31 | 27.12 | 24.47 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量7辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计130批次.
三、柞水县委办公室2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计484.45万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入454.45万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入30万元,主要是基层政权建设资金等。
(3)上年结转和结余0.3万元,主要是基本支出结余。
2.支出总计484.06万元,包括:
(1)基本支出392.88万元,主要是人员工资、商品和服务支出,对个人和家庭补助。
(2)项目支出91.18万元,包括办公设备购置、信息网络设备购置、公务用车购置等。
(3)年末结转和结余0.69万元,主要是基本支出结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出454.06万元,其中:基本支出362.88万元,项目支出91.18万元。具体支出构成是:人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及其他资本性支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出76.90万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费52.43万元,公务接待费24.47万元。
1.公务用车购置及运行维护费52.43万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费24.47万元,主要用省市及周边县区来柞检查、考察等接待工作。
返回 财政管理