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一、柞水县机关工委概况 (一)主要职责:负责县直机关各级党组织班子改选、党员管理、党费收缴、干部理论培训及入党积极分子培训等工作;协助县纪委做好违纪党员查处工作;指导机关党组织总工会、共青团、妇联等群众组织的工作。 (二)决算单位构成: 2014年决算单位构成为:中共柞水县直属机关工作委员会 二、柞水县机关工委2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 59.88 | 一、基本支出 | 13 | 58.74 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 28.55 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 23.66 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 6.53 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
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| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 1.14 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
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| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
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本年收入合计 | 9 | 59.88 | 本年支出合计 | 21 | 59.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
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上年结转和结余 | 11 | 0.54 | 年末结转和结余 | 23 | 0.54 |
收入总计 | 12 | 60.42 | 支出总计 | 24 | 60.42 |
注:本表反映柞水县机关工委2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 59.88 | 58.74 | 1.14 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 59.88 | 58.74 | 1.14 | |||||
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
0.26 |
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| 0.26 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计3批次,公务接待累计80人,2591元。
三、柞水县机关工委2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计59.88万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入59.88万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入0万元。
(3)上年结转和结余0.18万元,主要是为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计59.88万元,包括:
(1)基本支出58.74万元,主要是主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出28.55万元,对个人和家庭补助支出23.66万元。
(2)项目支出1.14万元。主要用于办公设备购置。
(3)年末结转和结余0.54万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出59.88万元,其中:基本支出58.74万元,项目支出1.14万元。具体支出构成是:一般公共服务支出59.88万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.26万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元。
2.公务接待费0.26万元。
单位负责人: 填表人:柯波 时间:2015年10月23日
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