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一、柞水县红十字会概况 (一)主要职责 1、宣传、贯彻、执行 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各级及行业红十字会开展活动,推动全县红十字会各项工作的开展;负责红十字(会)冠名工作,纠正滥用红十字标志现象。 2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。 3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;推动遗体(器官)自愿捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作;开展其他人道主义救助工作。 5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。 6、依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救援工作;开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。 7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。 8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。 9、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字会组织的交流与合作。 10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。 11、承办县政府交办的其他事项。 (二)决算单位构成 柞水县红十字会 二、柞水县红十字会2014年度部门决算表 | |||||
(一)收支决算总表。 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 203.70 | 一、基本支出 | 13 | 183.70 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 |
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三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 |
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四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 |
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五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
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| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 20.00 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
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| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
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本年收入合计 | 9 | 203.70 | 本年支出合计 | 21 | 203.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
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上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
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收入总计 | 12 | 203.70 | 支出总计 | 24 | 203.70 |
注:本表反映柞水红十字会2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合 计 | 203.70 | 183.70 | 20.00 | ||||||
2080206 | 民间组织管理 | 102.56 | 102.56 |
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2081699 | 其他红十字事业支出 | 101.14 | 81.14 | 20.00 | |||||
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 单 位:万元 | |||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | ||||
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2014年度工作餐26次135人.
三、柞水县红十字会2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计203.70万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入203.70万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其它收入0万元。
(3)上年结转和结余0万元。
2.支出总计203.70万元,包括:
(1)基本支出183.70万元,主要是工资福利支出102.56万元,商品和服务支出81.14万元。
(2)项目支出20.00万元。
(3)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年公共预算财政拨款支出203.70万元,其中:基本支出183.70万元,项目支出20.00万元。具体支出构成是:公共服务支出203.70万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.57万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.57万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费0.57万元,主要用于开展查灾、活动宣传、深入基层组织检查指导工作餐等。
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