一、柞水县扶贫开发局概况
(一)主要职责
1、贯彻落实国家和省市扶贫开发方针政策、管理制度,制定全县配套政策和管理细则;
2、开展调查研究,编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导乡镇扶贫开发和老区建设工作;
3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申请、审批和项目计划的下达、组织实施工作;
4、负责全县扶贫开发资金的筹集和监督检查工作;
5、负责全县扶贫机构建设、小额扶贫贴息贷款、互助资金项目实施工作;
6、负责全县移民扶贫规划、千村移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的检查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作;
7、负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作,组织推广先进适用技术。参与全县贫困地区党政领导干部和扶贫开发管理人员的培训工作;
8、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责中、省、市联柞扶贫单位的接待、联络、协调和服务等工作;
9、负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作;
10、编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题;
11、负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;
12、负责全县扶贫开发领导小组的日常工作;
13、承办县政府交办的其它事项。
(二)决算单位构成:扶贫局、世行办、移民办。
二、柞水县扶贫开发局2014年度部门决算表
(一)收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 2342.74 | 一、基本支出 | 13 | 296.54 |
二、政府性基金 | 2 | 1100 | 1、工资福利支出 | 14 | 233.50 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 47.08 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 15.96 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
|
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 3146.2 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 3442.74 | 本年支出合计 | 21 | 3442.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
|
收入总计 | 12 | 3442.74 | 支出总计 | 24 | 3442.74 |
注:本表反映柞水县扶贫开发局2014年度总收支和年末结转结余情况 | |||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 |
|
| 2046.2 | |
213 | 农林水事务 | 2342.74 |
| 2046.2 |
21305 | 扶贫 | 2342.74 |
| 2046.2 |
2130501 | 行政运行 | 296.54 | 296.54 |
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 564 |
| 564 |
2130505 | 生产发展 | 157 |
| 157 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 5.2 |
| 5.2 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 125 |
| 125 |
2130602 | 土地治理 | 180 |
| 180 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1015 |
| 1015 |
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。
单位:万元
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
9.42 |
|
| 8.65 |
| 0.77 |
补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况:2014度公务接待累计6批次.
三、柞水县扶贫开发局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计3442.74万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入2342.74万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0万元。
2.支出总计3442.74万元,包括:
(1)基本支出296.54万元,主要是行政运行。
(2)项目支出3146.2万元,农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息。
(3)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明:2014年公共预算财政拨款支出3442.74万元,其中:基本支出296.54万元,项目支出2046.2万元。具体支出构成是:行政运行、农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息等。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.42万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费8.65万元,公务接待费0.77万元。
1.公务用车购置及运行维护费8.65万元,主要用于:车油、车修、车保养、车保险等。
2.公务接待费0.77万元,主要用检查工作等接待工作。
注:各预算单位请参照商洛市人民政府网——信息公开——财政信息中公布的2014年市级单位部门决算公开样式填报本单位部门决算公开内容及表格。
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