一、 部门主要职责
负责拟定工业区整体发展规划,制定年度计划和阶段工作安排;管理工业区事务,维护工业区治安环境,合理安排使用工业区土地等资源;协调工业区各乡镇与企业的关系,帮助企业解决建设中的具体问题,为企业提供全方位的服务;组织相关部门和乡镇实施项目建设涉及的征地、拆迁、安置等工作;协调有关部门做好工业区安全生产、环保、生态保护等监督和社会稳定工作;6、完成重点项目协调及领导小组交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
(一)精准施策,确保工业经济持续稳步增长。帮助企业解决生产经营中的困难和问题,扎实做好停产、半停产企业的恢复生产和满负荷生产。(二)夯实责任,推进重点项目建设进度。全年顺利推进10个重点项目,在全市重点项目观摩中,柞水县现代工业产业园建设项目获得了全市工业项目第一名。(三)蓄势待发,狠抓招商引资显成效。借助中小企业孵化园、中小企业服务中心等载体平台,大力发展招商引资工作,在第二十一次西洽会上,实现合同引资30亿元,全年实现到位资金5.5亿元,占总任务4.2亿元的131%。(四)凝心聚力,加快园区扩容升级。全力推进现代产业园、中小企业服务平台建设,完善水电路讯、污水处理的基础设施,增加新入园企业,全面推动园区转型升级。现代产业园(孵化园)3.9万平米的标准化厂房已建成,并成功引进一家集研发、制造、营销和服务于一体的LED光电企业—柞水县澳凯公司,新型产业框架已基本形成。(五)真抓实干,带领群众奔小康。在推进全面建成小康社会的伟大进程中,围绕金米村脱贫摘帽这一目标任务,扎实推进八个一批扶贫攻坚行动计划,大力发展特色产业,加快打造金米村食用菌基地进程,壮大集体经济,努力增加农民收入,促使金米村在今年的脱贫摘帽中通过验收,为全县打赢脱贫攻坚战做出应有的贡献。
三、部门决算单位构成
小岭管委会现内设4个行政办公室;全额财政拨款单位。
四、部门人员情况说明
小岭管委会总编制13名,其中行政编制10名,事业编制3名;实有在职人员15人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年度本年度收入合计收入1276.12万元,较上年增长680.51万元,主要原因是我单位承担的重点建设项目,项目前期费、工程款由我单位账户支付到设计建设单位,年度收入和支出增大。
(2)2017年度本年度支出合计收入1274.32万元,较上年增长591.81万元,主要原因是我单位承担的重点建设项目,项目前期费、工程款由我单位账户支付到设计建设单位,年度收入和支出增大。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计1276.12万元。其中:财政拨款241.12万元,占总收入的18.89%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入1035万元,是预算外重点项目工程款暂借款,占总收入的81.11%。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计1274.32万元。其中:基本支出239.32万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的18.78%; 项目支出1040.37万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,占总支出的81.22%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入1276.12万元,较上年增长680.51万元,主要原因是我单位承担的重点建设项目,项目前期费、工程款由我单位账户支付到设计建设单位,年度收入和支出增大。
2017年财政拨款支出1274.32万元,比上年增加591.81万元,原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出241.12万元, 按支出功能科目分,包括发展与改革事务-其他发展与改革事务支出(2010499)、党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行(2013150)、党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)、资源勘探信息等支出-中小企业发展专项(2150805)。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.32万元,基本支出203.95万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的85.22%; 项目支出 35.37万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括重点项目前期费用,占总支出的14.78%;年末财政拨款结转和结余1.8万元。
本部门无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.37万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 1.37万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增长0.01 万元,增长0.73%,主要是客商项目考察招待多。
公务接待费:2017 年度国内公务接待累计11批次,98人次、经费总额0.78万元。主要包括重点项目规划单位来柞实地勘察设计、规划变更、工程验收及客商来工业园洽谈项目和参观学习。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款35.37万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年财政拨款收入1276.12万元,较上年增长680.51万元,主要原因是我单位承担的重点建设项目,项目前期费、工程款由我单位账户支付到设计建设单位,年度收入和支出增大。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门没有政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
2017年资产总额年末数521.47万元,其中流动资产年末数2.29万元,固定资产年末数19.18万元。
截止2017年末,本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
3、项目前期费:主要是重点建设项目前期规划设计、地质、水位勘查等费用。
附件下载:
[2017年部门决算公开报表]
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