柞水县人工影响天气领导小组办公室
一、部门主要职责
1、贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》等法律法规,负责本县气象设施建设、气象管理和探测环境保护工作,行使气象法律、法规的贯彻和监督。
2、负责本县气象灾害的监测预警和发布工作。负责县域公共气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布;组织开展各类气象科技技术宣传咨询服务。
3、加强人影安全管理,定期开展人影作业人员培训演练。
4、在县政府和上级气象主管部门的领导和协调下,负责本县人工影响天气作业的组织实施,设备维护年检和管理工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、启动柞水“中国天然氧吧”创建工作,新建负氧离子监测点2个,新建设校园自动气象站1个,升级6套区域自动气象站和4个骨干气象站。
2、加强人工影响天气综合能力建设,建成人工影响天气流动作业点2个,实现全县人影作业全覆盖。
3、配合实施中央“三农”项目,开展气象知识进农村、进社区、进校园活动,制作宣传展板15面,发放各类宣传资料5000余份。
4、全县气象防灾减灾工作,实施人工增雨防雹作业6次,有效利用了空中水资源,减轻了灾害损失。
5、全面开展人影安全检查巡察2次,组织全县人影作业人员进行培训,作业人员统一着装,现场操作演练;各作业点备齐弹药、工具和雨具。
6、大力推进精准扶贫,驻村工作队常规化开展工作,聘请扶贫公益专岗1人。
三、部门决算单位构成
柞水县人工影响天气领导小组办公室股级单位,在市人影办指导下开展工作,纳入柞水县气象局统一管理。
四、部门人员情况说明
柞水县人工影响天气领导小组办公室在编正式职工2人,编外职工5人,镇(办)人影工作站临聘作业人员10人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年度本年度收入合计收入120.59万元,较上年减少65.06万元,主要原因是2016年安排有观测站建设项目资金和区域站维护资金。
(2)2017年度本年度支出合计收入109.72万元,较上年减少75.93万元,主要原因是项目资金减少。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计120.59万元。其中:财政拨款120.59万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款;事业收入0万元,是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计109.72万元。其中:基本支出55.04万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的50.2%; 项目支出54.68万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括气象装备保障维护和其他气象事务支出,占总支出的49.8%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入120.59万元,比上年减少65.06万元,主要原因是项目资金减少。
2017年财政拨款支出109.72万元,比上年减少75.93万元,原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出109.72万元, 按支出功能科目分,包括气象事业机构支出55.04万元、气象装备保障维护支出44.07万元、其他气象事务支出10.61万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.04万元,其中:人员经费19.25万元,公用经费 35.79万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年没有政府性基金收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加0 万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用比上年增加 0 万元,增长0%0;公务接待费增加0万元,增长 0%0;公车运行费支出0万元。
因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境) 团组0个。
公务用车购置及保有情况:2017年本部门公务车辆购置0辆,年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费:2017 年度国内公务接待累计1批次,5人次、经费总额0.06万元,是人影设备年检上级来人招待用餐费用。
2、培训费支出决算情况说明
2017年无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明
2017年无会议费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款120.59万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出35.79万元,比上年增加9.45万元,较上年增长35.88%,主要是增加了调资晋档引起人员经费增长和扶贫投入。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购总支出42.2万元,其中一般设备如空调、打印机、计算机等6.4万元,专用设备负氧离子监测仪和气象要素自动监测设备35.8万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
2017年资产总额年末数66.52万元,其中流动资产年末数10.89万元,固定资产年末数55.62万元。
截止2017年末,本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
附件下载:
[2017年部门决算公开报表]
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