一、部门概况
(一)部门主要职能
主要职责是依法组织实施全县行政事业单位集中采购目录以内的或者限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购项目。
(二)2016年部门主要工作任务完成情况
2016年共开展采购业务165批次,其中组织公开招标活动12次,组织竞争性谈判22次,询价采购 125次,电子化采购6次,完成采购预算 4858万元,实际采购规模达到4332万元,节约资金526万元,资金节约率为10.8%,通过国库直接支付资金3695万元,支付率85.3%。
(三)部门决算单位构成
本决算只反映本单位财务收支情况。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况。
1.收入总计74.83万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入74.68万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0.15万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计74.83万元,包括:
(1)基本支出72.89万元,主要是为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出60.77万元,对个人和家庭的补助支出5.68万元,商品和服务支出6.44万元。
(2)项目支出1.64万元,主要是单位采购办公设备支出。
(3)年末结转和结余0.3万元,主要是本年度及以前年度预算安排,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年公共预算财政拨款支出74.53万元,其中:基本支出72.89万元,项目支出1.64万元。具体支出构成是:一般公共服务74.53万元。
(三)2016年“三公经费”、培训费及会议费支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.15万元,与上年同比下降67.39%。公务接待费0.15万元,同比下降67.39%。主要用于评标项目时间延迟误餐费用。2016年公务接待5批、25人次。
(四)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出6.44万元,主要是单位正常办公费支出。
2、国有资产占用情况
截止2016年12月31日本单位固定资产37.98万元,占单位总资产的99.22%。
三、名词解释
1、专项业务经费,指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。
2、机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
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