一、部门主要职责:
为人大及其常委会、常委会组成人员及人大代表行使职权、履行义务、发挥作用提供服务。主要职责有:1、为县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议服务。2、为日常工作服务。3、提供研究、咨询服务。4、提供后勤服务。
二、2016年主要工作任务:
1、审议决定重大事项;
2、严格行使任职任免权;
3、听取和审议一府两院专项工作报告;
4、对计划、预算工作的监督;
5、对法律法规实施情况的检查监督;
6、组织开展代表视察;
7、开展专题调研;
8、督办代表议案建议;
9、加强人大新闻宣传和理论研究工作。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位 性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制 车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县人大办 | 行政 | 财政拨款 | 41 | 36 | 5 | 34 | 3 | 3 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计462.19万元,其中公共预算拨款462.19万元。
2016年支出预算总计462.19万元,其中:工资福利支出227.59万元,对个人和家庭的补助支出141.8万元,商品和服务支出92.8万元。
柞水县人大办2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 462.19 | 一、基本支出 | 462.19 |
1、财政拨款(补助)收入 | 462.19 | 1、工资福利支出 | 227.59 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 141.8 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 92.8 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入(预算内) |
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二、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、其他收入(预算外) |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 462.19 | 本年支出合计 | 462.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 462.19 | 支出总计 | 462.19 |
柞水县人大办2016年公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 462.19 | 462.19 |
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201 | 一般公共服务支出 | 462.19 | 462.19 |
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20101 | 人大事务 | 462.19 | 462.19 |
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2010101 | 行政运行 | 462.19 | 462.19 |
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柞水县人大办2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县人大办 | 28.3 |
| 28.3 | 17.4 |
| 10.9 |
说明:“三公”经费较上年同期减少3.25万元,下降10.3%;其中:公务用车运行维护费较上年同期减少2.75万元,下降14%;公务接待费较上年同期下降0.5万元,下降4.3%
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