一、部门主要职责:
1、负责编制园区中长期发展规划、年度计划并组织实施。
2、负责组织落实县委、县政府和园区建设领导小组的有关决定、决议。
3、负责园区招商引资、产业项目和基础设施项目建设工作。
4、负责监测、指导园区经济运行,协调解决企业生产经营中的问题。
5、负责协调园区投资环境建设,完善公共服务体系,落实县委、县政府重大部署,抓好入园企业、项目建设等手续办理的协调工作。
6、负责做好园区生态保护、环境治理及公共设施的管护等项工作。
二、主要工作任务:
1.抓好项目建设,做好协调沟通,促进二次创业,创建国家级工业园区。
2、全年计划完成工业总产值23.8亿元,完成工业增加值6.5亿元,招商引资3.2亿元,固定资产投资8.7亿元。
3、重点应抓好一是完善园区配套设施。二是全力抓好项目建设。三是精心做好招商引资。四是培育壮大龙头企业。五是全面扶持中小企业达产达效。六是抓好下梁新型工业园区建设及园区10个重点项目建设的协调和服务工作,并维持园区社会大局稳定。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县县域工业集中区管委会 | 参管 | 全额 | 12 | 10 | 2 | 12 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计87.87万元,其中公共预算拨款87.87万元。
2016年支出预算总计87.87万元,其中:工资福利支出71.47万元,商品和服务支出8.4万元,对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出8万元。
柞水县县域工业集中区管委会2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 87.87 | 一、基本支出 | 87.87 |
二、非税收入安排拨款 |
| 1、工资福利支出 | 71.47 |
其中:政府性基金安排拨款 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 0 |
三、财政专户安排拨款 |
| 3、商品和服务支出 | 8.4 |
1、事业收入(财政专户) |
| 二、项目支出 | 8 |
2、上级补助收入(财政专户) |
| 三、事业单位经营支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、其他收入 |
|
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本年收入合计 | 87.87 |
| 87.87 |
收入总计 | 87.87 | 支出总计 | 87.87 |
柞水县县域工业集中区管委会2016年公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 87.87 | 87.87 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 87.87 | 87.87 |
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 87.87 | 87.87 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 87.87 | 87.87 |
|
柞水县县域工业集中区管委会2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县县域工业集中区管委会 | 5.5 |
| 4 | 4 |
| 1.5 |
注:2016年三公经费预算同比上年同期下降21.4%,其中:公务用车运行费减少1 万元 ,公务接待费减少0.5万元。 .
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