一、部门主要职责:
1、承担县安委会办公室的工作,监督检查、指导协调有关部门和各镇人民政府的安全生产管理工作。
2、综合管理全县安全生产工作,依法行使县安全生产综合监督管理职权,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
3、负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故调查、统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情况,并办理有关结案工作;组织、指挥和协调安全生产事故应急救援工作。
4、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
5、组织、指导全县安全生产宣传教育工作。
6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全 “三同时”情况;监督检查重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理、道口监护人员的聘和管理,组织协调道口的拆除、合并、改造工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务:
2016年,我们将以党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记关于安全生产工作的系列重要讲话精神为指针,认真贯彻落实省市安全生产工作会议精神,以专项整治、隐患治理、深化改革等为重点,突出矿山攻坚克难工作,明确责任,强化措施,狠抓落实,全力推进“十三五”良好开局,确保全县安全生产形势稳定好转。杜绝特别重大生产安全事故,遏制重大生产安全事故,控制较大生产安全事故,减少一般生产安全事故。安全生产各项指标控制在市政府下达的考核指标之内。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县安全生产监督管理局 | 行政 | 全额 | 18 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计267.97万元,其中公共预算拨款267.97万元。
2016年支出预算总计267.97万元,其中:工资福利支出
152.67万元,对个人和家庭的补助支出1.42万元,商品和服务支出78.88万元。项目支出35万元。
柞水县安监局2016年收支预算总表
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 267.97 | 一、基本支出 | 267.97 |
1、 财政拨款(补助)收入 | 197.97 | 1、工资福利支出 | 152.67 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 1.42 |
3、罚没收入经费 | 70 | 3、商品和服务支出 | 78.88 |
4、纳入预算管理的政府性基金 | 二、项目支出 | 35 | |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
6、专项收入 | |||
7、其他收入(预算内) | |||
二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、 其他收入(预算外) | |||
三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 267.97 | 本年支出合计 | 267.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 267.97 | 支出总计 | 267.97 |
单位:万元
柞水县安监局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 267.97 | 232.97 | 35 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 267.97 | 232.97 | 35 |
21506 | 安全生产监管 | 267.97 | 232.97 | 35 |
2150601 | 行政运行 | 267.97 | 232.97 | 35 |
柞水县安监局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县安全生产监督管理局 | 6.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 |
注:2016年“三公经费”预算与上年同期下降11%,其中公务用车运行维护费减少0.13万元,公务接待费减少0.55万元。