一、部门主要职责:承担全县的工业、商贸、流通等行业的行政管理工作;贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策,并监督检查;监测、分析工业商贸运行态势,调节工业商贸日常运行;编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;分析和发布相关的经济信息。
二、2016年主要工作任务:
1、继续实施“工业强县”战略,以保持工业经济稳定增长为目标,以新型工业园区建设为抓手,以重大工业项目建设为支撑,以培育规上工业为新的增长点,着力推进矿钢一体化进程,强化工业转型和医药升级,大力发展循环经济,扶持发展新兴产业,推动经济发展方式转变。立足本职,加强市场监管、搞活商贸流通,促使工商经济健康快速发展。
2、确保全县工业总产值达到181.3亿元,同比增长12.3%;实现增加值39.9亿元,同比增长12.2%。其中:全县规模企业总产值达到168 亿元,同比增长13%;完成社会消费品零售总额10亿元,外贸进出口总额80万美元。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县经贸局 | 事业 | 全额拨款 | 20 | 20 | 18 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计240.45万元,其中公共预算拨款240.45万元。
2016年支出预算总计240.45万元,其中:工资福利支出197.05万元,对个人和家庭的补助支出18.9万元,商品和服务支出24.5万元。
柞水县经贸局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 240.45 | 一、基本支出 | 240.45 |
1、 财政拨款(补助)收入 | 240.45 | 1、工资福利支出 | 197.05 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 18.9 |
3、罚没收入经费 | 3、商品和服务支出 | 24.5 | |
4、纳入预算管理的政府性基金 | 二、项目支出 | ||
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
6、专项收入 | |||
7、其他收入(预算内) | |||
二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、 其他收入(预算外) | |||
四、其他收入 |
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本年收入合计 | 240.45 | 本年支出合计 | 240.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 | 0 |
上年结转和结余 |
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收入总计 | 240.45 | 支出总计 | 240.45 |
柞水县经贸局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 240.45 | 240.45 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 240.45 | 240.45 | |
20104 | 发展与改革事务 | 240.45 | 240.45 | |
2010401 | 行政运行 | 240.45 | 240.45 | |
柞水县经贸局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
经贸局 | 6.4 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2.4 |
注:2016年三公经费预算同比上年同期下降10% , 其中:公务用车运行费减少0.48万元 ,公务接待费减少0.19 万元.。