一、部门主要职责:
1、制定全县宣传思想工作的任务和措施,并协调宣传思想战线各方面的力量,具体实施,为经济建设中心服务,为改革、发展和稳定的大局服务。
2、指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。
3、引导社会舆论,把握正确导向,协调全县宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4、指导全县的理论学习、理论宣传工作,抓好各级党委中心组的学习,配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。
5、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。
6、组织部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策。
7、安排部署全县精神文明建设工作,抓好群众性精神文明创建活动。
8、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作,统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
二、2016年主要工作任务:
强化理论武装,为转型发展凝聚思想共识;培育核心价值观,为转型发展构筑信仰支撑;深化文明创建,为转型发展凝聚精神力量;加强对外宣传,为转型发展营造良好氛围;
推进文化改革,为转型发展增添文化活力;加强队伍建设,为转型发展提供基础保障。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位 性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||
行政 | 全额 | 22 | 8 | 14 | 17 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计176.61万元,其中公共预算拨款176.61万元。
2016年支出预算总计176.61万元,其中:工资福利支出116.85万元,对个人和家庭的补助支出10.86元,商品和服务支出48.9万元。
柞水县宣传部2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 176.61 | 一、基本支出 | 176.61 |
1、财政拨款(补助)收入 | 176.61 | 1、工资福利支出 | 116.85 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 10.86 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 48.9 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入(预算内) |
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二、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、其他收入(预算外) |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 176.61 | 本年支出合计 | 176.61 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 176.61 | 支出总计 | 176.61 |
柞水县宣传部2016年公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共运行服务 | 176.61 | 176.61 |
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2013 | 宣传事务 | 176.61 | 176.61 |
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2013301 | 宣传事务-行政运行 | 176.61 | 176.61 |
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| 合计 | 176.61 | 176.61 |
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柞水县宣传部2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
宣传部 | 11.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.5 |
“三公”经费较上年同期下降 0.25 万元,下降6%;其中:公务用车运行维护费较上年同期下降 0.25 万元,下降6%;公务接待费较上年同期持平。
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