一、部门主要职责:
领导全县共青团工作。负责县青联和少先队工作委员会常务性工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,负责县未成年人保护方面的日常工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。
二、2016年主要工作任务:
1、开展青少年理想信念教育。2,推进青年就业创业工作。3、开展志愿者活动。4、举办“领头雁工程”培训工作。5、维护青少年合法权益。6、做好团队组织建设,引领团队组织开展活动。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位 性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制 车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县团委 | 行政 | 全额 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计49.14万元,其中公共预算拨款49.14万元。2016年支出预算总计49.14万元,其中:工资福利支出42.34万元,对个人和家庭的补助支出0元,商品和服务支出6.8万元.
柞水县团委2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 49.14 | 一、基本支出 | 49.14 |
1、财政拨款(补助)收入 | 49.14 | 1、工资福利支出 | 42.34 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 |
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3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 6.8 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入(预算内) |
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二、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、其他收入(预算外) |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 49.14 | 本年支出合计 | 49.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 49.14 | 支出总计 | 49.14 |
柞水县团委2016年公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 49.14 | 49.14 |
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201 | 一般公共服务支出 | 49.14 | 49.14 |
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20129 | 群众团体事务 | 49.14 | 49.14 |
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2012901 | 行政运行 | 49.14 | 49.14 |
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柞水县团委2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
共青团柞水县委 | 1.4 |
| 1 | 1 |
| 0.4 |
说明:2016年“三公经费”预算1.4万元,比上年同期下减少2.95万元,下降67%。其中公务用车运行维护费减少了2.4万元,下降70%;公务接待费减少了0.55万元,下降57%.
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