一、部门主要职责:
1、宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策,负责水土保持监督管理行政执法工作;
2、负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设;
3、负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培训,推广水土保持实用技术和先进经验;
4、对水土流失动态进行检测、预报。
二、2016年主要工作任务:
1、水土保持项目的规划管理和评估;
2、水保执法、安全检查及“两费”收缴工作;
3、承担全县省级小型农田水利建设项目、中央统筹建设项目任务;
4、开展水保科研教育实验、示范、技术推广工作。
5、按时完成市级下达的相关业务年度考核任务;
6、承办局领导交办的其他事项。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县水保站 | 事业 | 全额拨款 | 8 |
| 8 | 7 | 无 | 无 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计76.78万元,其中公共预算拨款56.78万元。
2016年支出预算总计76.78万元,其中:工资福利支出57.65万元,对个人和家庭的补助支出4.32万元,商品和服务支出4.81万元。
柞水县水保站2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 76.78 | 一、基本支出 | 66.78 |
1、 财政拨款(补助)收入 | 56.78 | 1、工资福利支出 | 57.65 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 4.32 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 4.81 |
4、纳入预算管理的政府性基金 | 20 | 二、项目支出 | 10 |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
6、专项收入 |
|
|
|
7、其他收入(预算内) |
|
|
|
二、、财政专户安排拨款 |
|
|
|
1、事业收入(财政专户) |
|
|
|
2、上级补助收入(财政专户) |
|
|
|
3、 其他收入(预算外) |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
|
|
|
收入总计 | 76.78 | 支出总计 | 76.78 |
柞水县水保站2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 76.78 | 66.78 | 10 |
213 | 农林水支出 | 76.78 | 66.78 | 10 |
21303 | 水利 | 76.78 | 66.78 | 10 |
2130301 | 水利—行政运行 | 66.78 | 66.78 |
|
2130310 | 水利—水土保持 | 10 |
| 10 |
柞水县水保站2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县水保站 | 0.4 |
|
|
|
| 0.4 |
注:三公经费比上年同期减少0.08万元,下降16.7%;其中:公务用车运行维护费减少0万元,下降0%,公务接待费减少0.08万元,下降16.7%。
返回 财政管理