一、部门主要职责:
1、制定全县宣传思想工作的任务和措施,并协调宣传思想战线各方面的力量,具体实施,为经济建设中心服务,为改革、发展和稳定的大局服务。
2、指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。
3、引导社会舆论,把握正确导向,协调全县宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4、指导全县的理论学习、理论宣传工作,抓好各级党委中心组的学习,配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。
5、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。
6、组织部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策。
7、安排部署全县精神文明建设工作,抓好群众性精神文明创建活动。
8、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作,统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
二、2017年主要工作任务:
强化理论武装,筑牢共同思想根基;落实主体责任,加强意识形态管控;提升外宣力度,强化区域形象能力;弘扬核心价值,彰显人文道德素养;深化文明创建,引领精神文明风尚;坚定文化自信,繁荣发展文化事业;夯实基层基础,加强干部队伍建设;做好脱贫攻坚扶贫包村工作。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||
柞水县委宣传部 | 行政 | 全额 | 22 | 8 | 14 | 17 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2017年收入预算总计220.12万元,其中公共预算拨款220.12万元。
2017年支出预算总计220.12万元,其中:工资福利支出122.00万元,对个人和家庭的补助支出14.82万元,商品和服务支出73.30万元,项目支出10.00万元。
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计8.30万元,同比2016年预算数减少3.2万元,下降28%其中:公务用车运行维护费减少1万元,公务接待费减少2.2万元。
7、政府采购情况:
本部门政府采购预算为9.7万元,主要用于办公设备添置。
8、专业名词解释:
行政运行:反映行政单位正常运转的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置的专项支出。
五、2017年部门预算附表(八张)
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