一、部门主要职责
主要职责负责制定和实施全县卫生计生事业发展规划和目标,具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、新农合、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作,协助处理重大突发性事件和自然灾害,防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作,承办县委、县政府交办的其他事项等工作。
二、2017年主要工作任务:
以推进健康柞水建设为主题,持续推进医药卫生体制改革,全面加强计划生育工作,强化公共卫生和重大疾病防控工作,推进中医药事业健康发展,着力提升医疗服务质量和服务水平,为全县经济社会发展构筑健康环境。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
卫计系统 |
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| 546 | 18 | 531 | 590 |
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柞水县卫计局 (包括计生协会) | 行政 | 全额财政 | 18 | 18 | 3 | 38 |
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柞水县合疗办 | 事业 | 全额财政 | 10 |
| 10 | 10 |
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柞水县疾控中心 | 事业 | 全额财政 | 27 |
| 27 | 23 |
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柞水县妇保院 | 事业 | 全额财政 | 15 |
| 15 | 30 |
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柞水县镇卫生院 | 事业 | 全额财政 | 226 |
| 226 | 217 |
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柞水县卫生监督所及计生执法大队 | 参管 | 全额财政 | 11 |
| 11 | 8 |
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柞水县医院 | 事业 | 定补 | 158 |
| 158 | 170 |
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柞水县中医院 | 事业 | 定补 | 66 |
| 66 | 75 |
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柞水县计生服务站 | 事业 | 全额财政 | 15 |
| 15 | 19 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年12月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2016年收入预算总计3122.16万元,其中公共预算拨款3109.96万元。
2016年支出预算总计3122.16万元,其中:工资福利支出2731.28万元,对个人和家庭的补助支出204.23万元,商品和服务支出186.65万元。
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计17.2万元,同比2016年预算数减少19.6万元,下降53.26%,其中:公务用车运行维护费减少16万元,公务接待费减少3.6万元。
7、政府采购情况:
2017年本单位政府采购为15万元,主要用于卫生监督执法设备、监测设备购买及维护
8、专业名词解释:
重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
妇幼保健:从事妇幼保健医院的支出。
五、2017年部门预算附表(八张)
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