一、部门主要职责:
(一)负责县委、政府机关大院土地使用权的管理工作、固定资产和国有资产的分配、管理和维修。
(二)负责县党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作;负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾、来客接待工作。
(三)负责机关餐厅的日常管理工作。
(四)负责机关大院的环境管理、园林绿化、社会治安综合治理、消防安全等工作;负责机关大院所有房屋的维修,水、暖、电、卫生管理。
(五)负责全县公共机构节约能源资源工作,拟订公共机构节能管理的规划、相关制度,组织开展能耗统计等相关工作。
(六)负责县车改后调配的保留公务车辆的管理工作。
(七)负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务:
(一)做好县委、政府机关大院土地使用权的管理工作、固定资产和国有资产的分配、管理和维修。
(二)做好县党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作;负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾、来客接待工作。
(三)做好2017年扶贫攻坚工作。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县机关事务局 | 参管 | 全额财政拨款 | 19 |
| 19 | 14 | 9 | 9 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2017年收入预算总计443.19万元,其中公共预算拨款418.19万元。
2017年支出预算总计443.19万元,其中:工资福利支出127.31万元,对个人和家庭的补助支出7.78万元,商品和服务支出296.10万元,其中机关大院水电费210万元,电梯运行维修6.4万元,机关大院维护13万元。项目支出12万元,项目支出主要为院落维修12万元.
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计52.4万元,同比2016年预算数减少32.8万元,下降38.5%,其中:公务用车运行维护费52.2万元不变,公务接待费减少32.8万元。
7、政府采购情况:
2017年本单位无政府采购安排。
8、专业名称解释:
行政运行:反映行政单位正常运转的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置的专项支出。
五、2017年部门预算附表(八张)
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