一、部门主要职责:
1、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关,法院、检察机关,人民团体机关的机构编制工作。
2、研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。
4、审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例,审核乡镇机构设置。
5、控制机构膨胀,控制人员盲目增长。
6、管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项,研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。
7、建立健全事业单位法人登记制度。
二、2017年主要工作任务:
1、推进简政放权政策措施落实,对2016年公布政府工作部门权力清单和责任清单实施动态管理。
2、深化行政审批制度改革,修订发布《行政许可项目汇总目录》(2017年版);清理规范行政审批中介服务。
3、做好重点领域体制机制改革,着力推进综合行政执法改革。
4、稳步推进事业单位分类改革,积极探索事业单位机构改革。
做好全县党政群机关、事业单位基础分类工作,。
5、做好事业单位登记管理工作。
6、扎实开展机构编制监督检查工作和完善机构编制实名制管理系统。
7、扎实开展网上名称管理工作,实现中文域名注册工作全覆盖。
8、坚持以脱贫攻坚为统揽,夯实脱贫基础,落实惠民政策,坚持扶贫与扶智相结合,确保精准扶贫顺利开展。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县机构编制委员会办公室 | 行政机关 | 财政全额拨款 | 15 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2017年收入预算总计110.86万元,其中公共预算拨款110.86万元。
2017年支出预算总计110.86万元,其中:工资福利支出74.07万元,对个人和家庭的补助支出8.96万元,商品和服务支出27.83万元。
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计3.19万元,同比2016年预算数减少0.51万元,下降13.78%,其中:公务用车运行维护费减少0.5万元,公务接待费减少0.01万元。
7、政府采购情况:
本部门政府采购预算为0.7万元,主要用于办公设备添置。
8、专业名词解释:
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
商品和服务支出:指办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
五、2017年部门预算附表(八张)
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