一、部门主要职责:
1、负责贯彻落实党组织工作有关路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序,负责全县干部工作的宏观管理。
2、对县委管理的干部和领导班子进行考核考察,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想政治建设;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;负责干部交流工作;负责科职以上军转干部安置工作。指导全县干部教育培训工作,对党政干部培训工作进行协调、督促和检查,并具体组织县委管理的干部和组织干部的培训。制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。负责指导全县的干部监督工作,督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况,受理群众举报和查办有关案件。
3、对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见建议;制定并组织实施加强党的组织建设的措施;负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织党的建设工作;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责高校毕业生到村(社区)任职的选聘管理工作;负责指导全县党员电化教育(农村党员干部现代远程教育)工作;组织开展党建研究活动;负责基层组织队伍建设工作。
4、指导全县人才工作,推动和促进社会各类人才的成长、开发和合理配置,负责全县有突出贡献专家、专门人才和科技带头人选拔和管理工作。
5、负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作,提出考核结果的意见建议;负责“市考”的对接配合工作;指导全县各级年度目标责任考核工作。
二、2017年主要工作任务:
1、结合省市基层党组织建设的总体要求和主要任务,深化“实施基层党建+、打造柞水二维码”党建主题活动的内涵,拓展“二维码”的外延,不断创新活动载体和党建工作模式,把基层党建工作融入经济社会发展各方面、全过程;围绕脱贫抓党建、抓好党建促脱贫“这一主线”,突出强化党建和转变作风“两个抓手”,夯实“三级责任”,深化自查自纠、示范带动、督导检查、问责问效“四项机制”,全面提升干部作风、干群关系、群众满意率,确保党员和党组织战斗堡垒作用进一步发挥;抓住关键环节,坚持问题导向,紧密结合本县实际,大胆探索,将柞水县“三项机制”实施细则落小落实落细;坚持深化学做教育,创新活动形式,把“学、做、改、促”贯穿于“两学一做”学习教育的全过程,精心谋划、创新举措,将“两学一做”的成果与党建+的外延结合起来,确保全县“两学一做”学习教育常态化、具体化、成效化。
2、将“三项机制”作为深化干部人事制度改革的重要内容,与干部选拔任用、管理监督、教育培训等重点工作相结合,严格按照程序做好鼓励激励、容错纠错、能上能下工作,切实加强干部队伍建设;扎实做好县人大、县政府、县政协换届选举工作;统筹做好干部人事档案和公务员管理等相关工作。
3、扎实抓好主题培训。以学习贯彻习近平总书记系列讲话和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为重点,以学习党章、党性修养、法治中国、理想信念、道德品行、延安精神、党风廉政、行业需求、岗位技能为重要内容,切实抓好各类调训和专题培训。扎实抓好培训系统管理。加强全县系统管理员规范管理,及时更新和录入,列为年度考核的范围,确保全年培训任务全面完成。同时,落实好《培训条例》和《五年培训规划》,全面完成干部教育培训市考指标任务。
4、严格监督干部任用,严格审核干部档案,坚持干部任前公示、任前考试、任前谈话及干部任用纪实制度;从严管理干部,加强与干部监督联席会议成员单位联系沟通,建立领导干部个人有关事项信息管理系统,严格领导干部出国(境)及各类先进的审核,按规定准确核定干部党龄、工龄、年龄;加强组织信访监督,发挥12380信访举报信息平台,妥善处理群众信访问题。
5、完成936本档案盒更换工作;档案制度汇编工作;干部任用、调动等档案审核工作;20余人退休档案整理归档工作以及死亡档案的移交工作。严格档案日常管理和使用工作,确保安全无差错。更新干部信息库。将加大力度,加快进度,将专审余下的400余人干部信息录入到干部信息库中。
6、进一步加强基层党组织建设,加强农村带头人队伍建设,充分发挥党员引领致富和模范带头作用,动态消灭软弱涣散基层党组织,规范管理村级组织活动场所,提升服务党员群众、推动农村发展、促进社会和谐能力。
7、提出2016年度县内镇(办)、部门目标责任考核结果意见、县管科级领导干部年度考核格次意见、领导班子考核等次意见,并提交常委会研究审定后,召开年度目标责任考核表彰大会;制定下发9个镇(办),82个部门的2017年度目标任务;对县内年度重点工作进行阶段考核;牵头做好2017年市考年度任务的分解落实;通报分析市考指标完成情况,对相关指标进行预警和建议;全力以赴做好市季度考核和年终考核各项工作,认真填报上传商洛市考核系统佐证资料,客观全面的展示我县特色亮点。
8、在完成2016脱贫攻坚任务的基础上,进一步加大对红岩寺本地湾村的帮扶力度,精心安排,周密部署,全面落实“六个精准”,精准实施“九个一批”,深入实施“菜单扶贫、台账管理”产业发展,积极开展“八个一”活动,全力推进扶贫包村工作深入开展,努力为贫困户办好事、做实事、解难事。同时依托颐和农民合作社,大力发展药材种植业,带动更多贫困户入社发展产业,增加收入,是贫困户早日脱贫致富,全面完成2017年脱贫攻坚任务。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
中共柞水县委组织部 | 行政 | 全额 | 32 | 19 | 13 | 30 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2017年收入预算总计329.45万元,其中公共预算拨款329.45万元。
2017年支出预算总计329.45万元,其中:工资福利支出200.64万元,对个人和家庭的补助支出31.98万元,商品和服务支出96.83万元。
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计12万元,同比2016年预算数减少1.1万元,下降7.28%,其中:公务用车运行维护费减少0万元,公务接待费减少1.1万元。
7、政府采购情况:
2017年本单位无政府采购安排。
8、专业名词解释:
行政运行:反映行政单位正常运转的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置的专项支出。
五、2017年部门预算附表(八张)
部门收支预算总表 | 预算01表 | ||||||
单位名称:组织部 |
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| 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | 按支出经济科目 | 预算数 | ||
一、预算内拨款(补助)收入 | 329.45 | 一、一般公共服务支出 | 329.45 | 一、工资福利支出 | 200.64 | ||
财政拨款(补助)收入 | 329.45 | 二、外交支出 |
| 二、商品和服务支出 | 88.83 | ||
行政性收费经费 |
| 三、国防支出 |
| 三、对个人和家庭补助支出 | 31.98 | ||
罚没收入经费 |
| 四、公共安全支出 |
| 四、对企事业单位的补助 |
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纳入预算管理的政府性基金 |
| 五、教育支出 |
| 五、转移性支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 六、债务利息支出 |
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专项收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 七、基本建设支出 |
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其他收入(预算内) |
| 八、社会保障和就业支出 |
| 八、其他资本性支出 | 8.00 | ||
二、财政专户收入(预算外) |
| 九、社会保险基金支出 |
| 九、其他支出 |
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事业性收费收入 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
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其他收入(?算外) |
| 十二、城乡社区支出 |
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三、附属单位上缴收入 |
| 十三、农林水支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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五、其他收入 |
| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二一、粮油物资储备支出 |
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| 二二、国有资本经营预算支出 |
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| 二二、预备费 |
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| 二四、其他支出 |
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| 二五、转移性支出 |
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| 二六、债务还本支出 |
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| 二七、债务付息支出 |
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| 二八、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 329.45 | 支出总计 | 329.45 | 支出总计 | 329.45 | ||
收入总表 | 预算02表 |
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单位名称:组织部 |
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| 单位:万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 预算内拨款(补助)收入 | 财政专户收入(预算外) | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结余收入 |
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小计 | 财政拨款(补助)收入 | 行政性收费经费 | 罚没收入经费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入(预算内) | 小计 | 事业性收费收入 | 上级补助收入 | 其他收入(算外) |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
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| 合计 | 329.45 | 329.45 | 329.45 |
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123001 | 组织部 | 329.45 | 329.45 | 329.45 |
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部门支出总表 | 预算03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:组织部 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
123 | 组织部 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
123001 | 组织部 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
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20132 | 组织事务 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
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2013201 | 行政运行 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
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财政拨款收支预算总表 | 预算04表 | |||
单位名称:组织部 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算建议数 | 按支出项目类别 | 预算建议数 | |
一、预算内拨款(补助)收入 | 329.45 | 一、基本支出 | 329.45 | |
财政拨款(补助)收入 | 329.45 | 工资福利支出 | 200.64 | |
行政性收费经费 |
| 商品和服务支出 | 96.83 | |
罚没收入经费 |
| 对个人和家庭的补助 | 31.98 | |
纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
| |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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专项收入 |
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| |
其他收入 |
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收入总计 | 329.45 | 支出总计 | 329.45 | |
一般公共预算支出表 | 预算05表 | |||||||
单位名称:组织部 | 单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |
123 | 组织部 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |
123001 | 组织部 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |
20132 | 组织事务 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
| |
2013201 | 行政运行 | 329.45 | 329.45 | 200.64 | 96.83 | 31.98 |
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一般公共预算拨款基本支出表 | 预算06表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:组织部 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水电费 | 邮电费 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 公务接待费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 信息网络及软件购置更新 | 小计 | 住房公积金 | 生活补助 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 38 | 40 | 45 | 47 |
| 合计 | 329.45 | 200.64 | 92.94 | 68.36 | 6.37 | 17.77 | 15.20 | 96.83 | 20.70 | 13.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 1.37 | 15.06 | 8.00 | 31.98 | 21.18 | 10.8 |
123 | 组织部 | 329.45 | 200.64 | 92.94 | 68.36 | 6.37 | 17.77 | 15.20 | 96.83 | 20.70 | 13.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 1.37 | 15.06 | 8.00 | 31.98 | 21.18 | 10.8 |
123001 | 组织部 | 329.45 | 200.64 | 92.94 | 68.36 | 6.37 | 17.77 | 15.20 | 96.83 | 20.70 | 13.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 1.37 | 15.06 | 8.00 | 31.98 | 21.18 | 10.8 |
201 | 一般公共服务支出 | 329.45 | 200.64 | 92.94 | 68.36 | 6.37 | 17.77 | 15.20 | 96.83 | 20.70 | 13.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 1.37 | 15.06 | 8.00 | 31.98 | 21.18 | 10.8 |
20132 | 组织事务 | 329.45 | 200.64 | 92.94 | 68.36 | 6.37 | 17.77 | 15.20 | 96.83 | 20.70 | 13.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 1.37 | 15.06 | 8.00 | 31.98 | 21.18 | 10.8 |
2013201 | 行政运行 | 329.45 | 200.64 | 92.94 | 68.36 | 6.37 | 17.77 | 15.20 | 96.83 | 20.70 | 13.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 1.37 | 15.06 | 8.00 | 31.98 | 21.18 | 10.8 |
政府性基金支出预算表 | 预算07表 | ||||
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| 单位:万元 | |
单位编码 | 单位(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
|
|
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“三公”经费预算表 | 预算08表 | ||||||
单位名称:组织部 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务车辆购置 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14.00 |
| 8.00 | 8.00 |
| 6.00 |
123 | 组织部 | 14.00 |
| 8.00 | 8.00 |
| 6.00 |
123001 | 组织部 | 14.00 |
| 8.00 | 8.00 |
| 6.00 |
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