一、部门主要职责:
领导全县共青团工作。负责县青联和少先队工作委员会常务性工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,负责县未成年人保护方面的日常工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。
二、2017年主要工作任务:
1、开展青少年理想信念教育。2,推进青年就业创业工作。3、开展志愿者活动。4、举办“领头雁工程”培训工作。5、维护青少年合法权益。6、做好团队组织建设,引领团队组织开展活动;7、做好2017年脱贫攻坚工作任务。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
共青团柞水县委 | 群团机关 | 全额 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2017年收支情况:
2017年收入预算总计23.68万元,其中公共预算拨款23.68万元。
2017年支出预算总计23.68万元,其中:工资福利支出14.08万元,对个人和家庭的补助支出1.39万元,商品和服务支出8.21万元。
6、2017年“三公经费”情况:
2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计0.42万元,同比2016年预算数减少0.98万元,下降70%。其中:公务用车运行维护费减少0.78万元,下降78%,公务接待费减少0.2万元,下降50%。
7、政府采购情况:
2017年本单位无政府采购安排
8、专业名词解释:
人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。
公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。
五、2017年部门预算附表(八张)
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